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送心意

陳娟老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-04 13:19

下次抵減的時(shí)候直接沖營(yíng)業(yè)外收入即可 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 
貸:營(yíng)業(yè)外收入

五瓣丁香 追問(wèn)

2019-01-04 13:41

老師您的意思就是,月底我只需要正常結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用就行了是嗎?別的都不用管,等到那個(gè)月能抵扣了就直接做你上述的憑證即可嗎?

陳娟老師 解答

2019-01-04 13:47

你好,對(duì)的,只這樣操作

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下次抵減的時(shí)候直接沖營(yíng)業(yè)外收入即可 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-01-04 13:19:36
對(duì)的 哪個(gè)月有稅款要交就哪個(gè)月填寫主表
2019-01-04 14:02:13
你好,咱已經(jīng)免增值稅了,那個(gè)480的,咱就放棄優(yōu)惠吧,直接列入管理費(fèi)用,這樣可能更合適些!
2018-07-01 12:39:33
你好! 那剩下的230就給它掛在管理費(fèi)用里嗎? ……是的,等下次抵稅時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)
2019-10-06 20:52:24
同學(xué),你好,抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用
2020-03-19 19:10:43
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