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雨后彩虹
于2019-01-04 10:18 發(fā)布 ??691次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-01-04 10:20
這個不能全額抵減增值稅,你收到是專票嗎?
雨后彩虹 追問
2019-01-04 10:24
是的
maize老師 解答
2019-01-04 10:35
按你抵扣的稅額抵扣增值稅,這個不含稅金額可以做管理費用-辦公費抵扣企業(yè)所得稅。
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納稅申報的時候續(xù)鑰匙的費用怎么抵稅
答: 這個不能全額抵減增值稅,你收到是專票嗎?
納稅申報表上個月有留抵的而本月無留抵咋填 納稅申報表上個月有留抵的而本月無留抵,本月的納稅申報表留抵項還用填嗎?
答: 本月無留抵,那么本月的增值稅納稅申報表“期末留抵稅額”項填0。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這個我不明白是什么意思,感覺是可以抵稅的東東,但納稅申報不知道該如何操作,賬也不知道該如何做
答: 您好!這個是你們多交的稅款,可以在下期抵減的
老師,注冊初期的企業(yè),有費用沒有收入,納稅申報算是零申報嗎
討論
商會無盈利和營業(yè)企業(yè),涉及到每月其中一人有應付工資需要付,其他事項都是跟營業(yè)無關的費用,需要怎么調整納稅申報表進行每月0申報 問題
老師,預提費用需要調增的話填在納稅申報表A105000表中的哪行呢
新員工是5月18日參加工作,社保5月交的,但是5月18才提交社保信息,審核也通過了,但是繳費是在6月繳費,那在做1、工資表2、個稅申報3、納稅申報中的社保信息表這三個表做5月份賬的時候,是把新員工加進去還是先不加,等6月份補扣費用了,再在6月份的申報時加進去呢
白條、收據(jù)入賬費用253600元,應該填在納稅申報表的哪里
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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雨后彩虹 追問
2019-01-04 10:24
maize老師 解答
2019-01-04 10:35