
出差的飛機發(fā)票航空公司郵寄過來的費用發(fā)票怎么報銷呢?做為車費么?
答: 同學 您好 可以計入管理費用——差旅費
請問老師飛機票760元,飛機票郵寄過來20元(郵寄發(fā)票),差旅費一起報銷780元可以嗎?
答: 可以,或者20做辦公費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司跟航空公司簽了協(xié)議,員工出差訂的飛機票,航空公司發(fā)票開過來了,公司直接轉(zhuǎn)賬給航空公司,請問還需要貼差旅費報銷單嗎?
答: 你好,需要填寫差旅費報銷單,與發(fā)票一起作為差旅費附件的
公司業(yè)務員長期在外省做業(yè)務,發(fā)生的燃油費、郵寄費、辦公費、維修費、車費、過路費等發(fā)票拿回來公司報銷,這些費用,我們應該做差旅費還是做辦公費、郵寄費、辦公費呢?
單位在阿里商旅預存費用,員工通過阿里商旅購買火車票、飛機票、住宿費 填寫報銷單,再加上出差補助,財務是如何記賬的呢?阿里的月結(jié)發(fā)票是次月初郵寄到單位


xue xue 追問
2019-01-04 10:11
bamboo老師 解答
2019-01-04 10:13
xue xue 追問
2019-01-04 10:14
bamboo老師 解答
2019-01-04 10:18