
一小規(guī)模自開票單位在一七年底開了十八萬專票,當(dāng)期申報繳稅,一八年三月退回,原因是信息錯誤未認(rèn)證,后開具紅字發(fā)票,但由于當(dāng)期開票數(shù)額成紅字無法申報故當(dāng)時零申報,現(xiàn)在對方公司清理尾款需開具發(fā)票,所以在十二月開具正確發(fā)票,稅款怎么處理?以前上繳過現(xiàn)在可以抵頂或有別的辦法嗎?
答: 你紅沖的發(fā)票已經(jīng)把稅款沖銷了
小規(guī)模公司,開了普通作廢了,但是客戶那邊用了,我應(yīng)該怎么辦,需要開具紅字發(fā)票,還是直接重開正確的發(fā)票并且收回作廢的紅聯(lián)
答: 你好,直接發(fā)票收回來就可以的,這個是退貨嗎?還是不小心?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上月開錯一張發(fā)票,未及時作廢,本月開具紅字發(fā)票時發(fā)現(xiàn)對方稅號已變更,那我是按原來的紅沖,還是按他新的稅號
答: 您好,按照原來的沖銷就行

