老師,公司的賬上是虧損的,但是老板又強(qiáng)制的交了42 問(wèn)
同學(xué),你好 你的意思是老板分紅了??分紅了210萬(wàn)?? 答
老師好,我想做個(gè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表,包含收入,成本,費(fèi)用的,有 問(wèn)
同學(xué)你好 下載中心去找找看會(huì)計(jì)學(xué)堂文檔下載中心_會(huì)計(jì)實(shí)用文檔報(bào)表下載專(zhuān)區(qū)-會(huì)計(jì)學(xué)堂 http://jiajuren.cn/download/ 答
印章的二級(jí)明細(xì)做什么? 問(wèn)
可入 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方企業(yè)變更名稱(chēng)之前未開(kāi)發(fā)票 變更后要 問(wèn)
您好,是的,這個(gè)就按變更后的來(lái)開(kāi)發(fā)票的 答
老師問(wèn)一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì) 問(wèn)
以轉(zhuǎn)股的收入-投入的本金 ,差額交個(gè)稅,交的個(gè)稅不能低于應(yīng)分的利潤(rùn)*20% 答

銀行存款支付上個(gè)月的社保費(fèi)用7950 (寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄)
答: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 7950 貸:銀行存款,這種情況建立在你們上月計(jì)提了,如果沒(méi)有計(jì)提工資 還要先計(jì)提,借:費(fèi)用等科目 貸:應(yīng)付職工薪酬
當(dāng)月扣繳的社保不需要計(jì)提、會(huì)計(jì)分錄如下:1、計(jì)提工資時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:借:管理費(fèi)用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬2、支付工資時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保銀行存款3、支付當(dāng)月社保時(shí),借:管理費(fèi)用-社保(公司部分)其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分)貸:銀行存款老師這樣寫(xiě)分錄多嗎
答: 你好,你的企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保不對(duì)企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保應(yīng)該單獨(dú)做一個(gè)計(jì)提,借管理費(fèi)用,社保貸應(yīng)付職工薪酬,社保 繳納的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)收款、社保個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分, 貸銀行存款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
問(wèn)下,支付社保費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄不是,借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:銀行存款 這樣嗎?
答: 你好,不是這樣,支付的時(shí)候分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 , 其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 貸:銀行存款

