
計提折扣時借管理費用,貸累計折舊 那累積折舊貸方一直有余額 這樣對嗎?
答: 你好,是的,固定資產(chǎn)沒有處置之前,累計折舊都有貸方余額的 處理了就做這個分錄 借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸;固定資產(chǎn) 這樣累計折舊就沒有余額了
累計折舊貸方余額是2000,全部計提完之后,累計折舊貸方的余額就為4000了,是哪里做的不對?計提是做的借:管理費用 2000 貸:累計折舊 2000 是這樣做不對?如果全部折舊完貸方應(yīng)該余額為0才對吧?
答: 您好,同學(xué),你計提的分錄是對的,全部折舊完不是累計折舊的貸方余額是0,而是你計提的固定資產(chǎn),如果沒有殘值的話,余值是0.固定資產(chǎn)的余值=固定資產(chǎn)的原值-累計折舊-減值準(zhǔn)備,累計折舊是固定資的備抵科目。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每月計提固定資產(chǎn)這樣做對嗎?借:累計折舊、貸:固定資產(chǎn),借:管理費用-折舊費、貸:累計折舊,老師這樣做對嗎
答: 您好,計提折舊的話,做后面的會計分錄就行。




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2019-01-03 17:29
鄒老師 解答
2019-01-03 17:30
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2019-01-03 17:31
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2019-01-03 17:31