
我們公司剛買了別的公司進(jìn)行了法人變更,在交接賬目時(shí)有幾筆其他應(yīng)款,是大家明確收不回來的,那我怎么在賬面上調(diào)沒有呢,是不是可以轉(zhuǎn)化為公司的費(fèi)用,那我怎么做分錄呢
答: 您好!你沒有發(fā)票轉(zhuǎn)不了,直接作為壞賬計(jì)入營業(yè)外支出算了
到銀行變更法人產(chǎn)生的費(fèi)用怎么做分錄
答: 您好!這個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
變更法人,資金沒有到位。如何做分錄?
答: 你好,資金沒有到位不需要會(huì)計(jì)分錄

