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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-03 16:11

你好,需要做調(diào)整分錄 
借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入    貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 
然后做扣稅分錄 
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 
貸;銀行存款

鄒老師 解答

2019-01-03 16:12

本月做調(diào)整分錄,借主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,就可以了

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借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56
你好,是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎?
2019-12-20 10:13:53
借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
2020-03-20 17:11:37
你好,需要做調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 然后做扣稅分錄 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2019-01-03 16:11:46
您好,把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面所有明細科目余額全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅即可。
2016-12-02 19:04:51
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