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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-01-03 15:34

你好,如果沒有設(shè)置預(yù)付賬款,可以通過應(yīng)付賬款借方核算的

刺激戰(zhàn)場 追問

2019-01-03 16:04

那如果是跨年收到發(fā)票,怎么處理呀?

鄒老師 解答

2019-01-03 16:04

你好,取得發(fā)票 
借;庫存商品等科目  貸;應(yīng)付賬款

刺激戰(zhàn)場 追問

2019-01-03 16:57

發(fā)票跨年了

鄒老師 解答

2019-01-03 16:57

你好,不涉及損益科目的跨年,是正常做分錄就可以了

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相關(guān)問題討論
你好,如果沒有設(shè)置預(yù)付賬款,可以通過應(yīng)付賬款借方核算的
2019-01-03 15:34:55
老師,哪里能提現(xiàn)暫估是預(yù)付賬款后下設(shè)暫估?
2018-07-24 10:47:11
這樣體現(xiàn)不了發(fā)票未收到,那收到發(fā)票又要怎么做
2018-04-25 22:09:41
您好, 沒有發(fā)票可以這么做的
2023-11-03 16:00:15
收到發(fā)票之后直接把暫估的紅沖了就行
2020-04-07 11:42:29
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