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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-03 15:32

你好!你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是怎么做的。

617516728 追問(wèn)

2019-01-03 15:34

借稅金及附加貸利潤(rùn)分配

617516728 追問(wèn)

2019-01-03 15:35

我想把稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里

宋生老師 解答

2019-01-03 15:36

你好!你紅字沖減這個(gè)分錄就好了。 
正常是借本年利潤(rùn) 貸稅金及附加

617516728 追問(wèn)

2019-01-03 15:38

老師是要做兩筆分錄嗎

宋生老師 解答

2019-01-03 15:38

你好!是的,先紅沖,然后做上面的分錄

617516728 追問(wèn)

2019-01-03 15:39

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2019-01-03 15:41

你好!不用客氣的了。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好!你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是怎么做的。
2019-01-03 15:32:18
你好 借;本年利潤(rùn) 貸;稅金及附加 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸;本年利潤(rùn) 稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),以及本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)是這樣做分錄的
2019-01-03 14:47:10
你好,稅金及附加是不包括在存貨中的 是不是你單位資產(chǎn)負(fù)債表存貨取數(shù)公式錯(cuò)誤啊
2018-04-27 15:02:52
你好,損益需要結(jié)轉(zhuǎn),其他的把余額結(jié)轉(zhuǎn)次年
2017-01-11 09:34:09
您好,一般情況下,不交增值稅的時(shí)候,不計(jì)提附加稅的。如果確實(shí)計(jì)提了,季未不交的話(huà),紅字沖回就行了。
2018-08-05 16:32:26
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