
應收張三一年的服務費2000,但還沒收,11月做帳分錄是 <br>借 應收賬款 2000<br> 貸 主營業(yè)務收入 167<br> 預收賬款 1833 12月也確認了收入,但現(xiàn)在收到12月收入200元,說是從12開始以后每月都給現(xiàn)金,那之前11、12月確認的分錄怎么沖
答: 11月分錄怎么借應收貸預收,沒看到稅金,不是沒收到款嗎
18年12月開了紅字發(fā)票5000,然后退了4000到我司銀行賬上,我做了分錄,沖紅時<br>借:其他應收<br>貸:管理費用<br>貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出<br>收到款<br>借:銀行(實際收款)<br>借:營業(yè)外支出<br>貸:其他應收<br>這樣做分錄正確嗎?
答: 這個是什么業(yè)務的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這么做的分錄:假如開了10萬的稅,說好摳他們5個稅點,在15號先開了票交了稅(未收到款項),先做這筆分錄<br>借:其它應收款――代開票往來100000<br>貸:其它應付款――代開票往來95000<br> 應交稅費―增值稅2912.62<br> 應交稅費―城建145.63<br>營業(yè)外收入――代開票收入1941.75<br>繳稅:<br>借:應交稅費――應交增值稅2912.62<br> ――應交城建145.63<br>貸:銀行存款:3058.25<br>等他們回款時<br>借:銀行存款10w<br>貸:其它應收款――代開票往來10w.<br>返還:&
答: 勉強可以,為啥,你同一個客戶用一個往來就可以

