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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-03 15:00

同學(xué) 您好 
結(jié)轉(zhuǎn)的時候按280結(jié)轉(zhuǎn)

kelly 追問

2019-01-03 15:01

結(jié)轉(zhuǎn)錯了沖回重新結(jié)轉(zhuǎn)就可以是嗎

bamboo老師 解答

2019-01-03 15:02

結(jié)轉(zhuǎn)錯了 如果當(dāng)月沒結(jié)賬 軟件記賬的話可以在那份憑證上直接修改

kelly 追問

2019-01-03 15:06

上個月的,已經(jīng)結(jié)完賬了

bamboo老師 解答

2019-01-03 15:16

這樣的話那就做分錄調(diào)整

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相關(guān)問題討論
同學(xué) 您好 結(jié)轉(zhuǎn)的時候按280結(jié)轉(zhuǎn)
2019-01-03 15:00:30
您好 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時是借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅
2020-08-05 11:15:53
這個是體現(xiàn)23欄,不是這個留底稅額下面,需要交增值稅才填寫,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-08-03 13:44:18
是的,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2019-12-19 15:52:13
你沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?那咋減免稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅都有余額?
2019-01-13 13:59:30
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