
12月是否還需要計(jì)提企業(yè)所得稅?本年度的已交的所得稅大于本季度利潤(rùn)總額的10%,小型微企業(yè)
答: 你好,是不需要計(jì)提企業(yè)所得稅的。
小微型企業(yè)增值稅季度未達(dá)45萬(wàn),免增值稅,那還需要計(jì)提增值稅稅金附加嗎?小微企業(yè)季度計(jì)提所得稅 是按照本年累計(jì)利潤(rùn)總額*12.5%*20%-上季度預(yù)繳的嗎?
答: 你好,小微型企業(yè)增值稅季度未達(dá)45萬(wàn),免增值稅,可以計(jì)提增值稅稅金附加再結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái),也可以不用計(jì)提,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2018年12月的賬務(wù)處理計(jì)提企業(yè)所得稅 是按本年累計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)提還按季度10-12月的利潤(rùn)總額計(jì)提?
答: 這個(gè)是按本年累計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)提,減掉前期計(jì)提的數(shù)據(jù),就是四季度應(yīng)該計(jì)提的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)
老師您好本季度利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是331173.07,第一季度已經(jīng)交所得稅7142.29,本季度還用交稅嗎?需要交多少?小微企業(yè)一般納稅人。
請(qǐng)問(wèn)若企業(yè)年度利潤(rùn)總額是虧損,但是本季度是盈利的,本季度需要計(jì)提企業(yè)所得稅么?(企業(yè)所得稅A類(lèi)報(bào)表如圖)
季度預(yù)提企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)是根據(jù)利潤(rùn)總額*5%來(lái)計(jì)提還是根據(jù)凈利潤(rùn)*5%?


╭⊙ǒ⊙╮ 追問(wèn)
2019-01-03 14:21
月月老師 解答
2019-01-03 14:25