
之前做記賬憑證誤把其他應(yīng)付款做成實(shí)收資本收了進(jìn)來,應(yīng)該如何調(diào)整?
答: 做之前相反的分錄紅沖
在做憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)以前年度的憑證有誤,把應(yīng)收賬款-A客戶 記成了應(yīng)收賬款-B客戶,現(xiàn)在該如何調(diào)賬
答: 直接進(jìn)行調(diào)賬,說明哪一筆分錄錯(cuò)誤 沖銷后再進(jìn)行更正就行了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
其他應(yīng)付款報(bào)表上為負(fù)數(shù),讓調(diào)整到其它應(yīng)收,其他應(yīng)付調(diào)入其他應(yīng)收,請(qǐng)問憑證應(yīng)該如何做。
答: 您好 可以不做賬務(wù)處理 填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候重分類填寫即可 如果你要做分錄的話 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款

