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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-03 09:50

你好,是可以確認(rèn)收入當(dāng)月的,

時(shí)光機(jī) 追問

2019-01-03 10:05

假如我們只確認(rèn)60萬貨為當(dāng)月收入,但那100萬紙質(zhì)發(fā)票已開出去給客戶了,當(dāng)月申報(bào)增值稅時(shí), 
我們可以做40萬不開具發(fā)票來沖減當(dāng)月的金額稅款,無形中我們只確認(rèn)了60萬收入,可以這樣操作嗎?[抱拳]

佟老師 解答

2019-01-03 10:08

不可以的,你要是全額發(fā)票已經(jīng)開具就要全額確認(rèn)

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你好,是可以確認(rèn)收入當(dāng)月的,
2019-01-03 09:50:34
您好,退貨應(yīng)該是銷售方開紅字發(fā)票不是采購方開。這樣不對(duì),
2020-08-18 18:29:33
你好借:銀行存款 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2019-10-30 15:31:52
A,銷售給客戶,客戶是借應(yīng)收賬款100貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) a購入客戶的借庫存商品貸應(yīng)收帳款120 差額20 需要支付
2020-03-11 16:39:36
你好 A 你銷售100萬 給客戶 做借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 2. 客戶銷售120萬給A 那么你做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 兩個(gè)對(duì)沖 借 應(yīng)付賬款100貸應(yīng)收賬款100 剩下的20萬掛應(yīng)付賬款貸方 。你還欠對(duì)方20萬 你得付款才會(huì)平
2020-03-11 17:42:01
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