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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師

2019-01-02 17:18

1、反結(jié)賬操作方法:打開軟件后,直接同時按Ctrl+F12,如果沒有設(shè)置口令,直接點擊“完成”即可。

孫文英 追問

2019-01-02 17:26

我問的是年結(jié),2018,結(jié)了,錯了。不是月結(jié),你回答的是月結(jié)的修改,反結(jié)。

三寶老師 解答

2019-01-02 17:27

你在2018年反結(jié)賬,然后重新年結(jié)

孫文英 追問

2019-01-02 17:28

我找備份12月的恢復(fù)了一下,不知道效果如何

三寶老師 解答

2019-01-02 17:30

只有這么做了?;謴?fù)12月的,反接賬,改正后重新結(jié)賬

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相關(guān)問題討論
1、反結(jié)賬操作方法:打開軟件后,直接同時按Ctrl+F12,如果沒有設(shè)置口令,直接點擊“完成”即可。
2019-01-02 17:18:17
這個問下金蝶客服人員
2019-03-22 15:54:35
同學(xué):您好。年度結(jié)賬之前需要備注當(dāng)年帳套,跨年反結(jié)不了。查一下退出,自動備份的帳套。
2022-03-05 14:42:24
你好,可以按Ctrl+F12
2016-09-19 10:05:34
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)反結(jié)賬的主要步驟包括: 1. 啟用反結(jié)賬模塊:進入會計->系統(tǒng)設(shè)置->反結(jié)賬管理中,啟用反結(jié)賬模塊; 2. 將本年度會計憑證設(shè)置為“已反結(jié)賬”:進入會計->憑證管理,選擇本年度的所有憑證,點擊右上角的“反結(jié)賬”按鈕,將這些憑證設(shè)置為“已反結(jié)賬”; 3. 進行賬套反結(jié)賬:進入會計->系統(tǒng)設(shè)置->反結(jié)賬管理中,點擊“立即反結(jié)賬”按鈕,進行反結(jié)賬操作; 4. 進行報表核算:進入會計->報表,依據(jù)會計準(zhǔn)則的要求,檢查總賬金額是否與明細(xì)賬金額吻合; 5. 處理年結(jié)相關(guān)的憑證:在執(zhí)行反結(jié)賬時,可能需要處理有關(guān)本年度結(jié)轉(zhuǎn)損益等憑證,以確保反結(jié)賬操作的正確性。 此外,有些特殊情況下,還需要進行錯字、借貸不平衡、憑證重復(fù)等相關(guān)檢查,以確保反結(jié)賬操作的完整性和正確性。
2023-02-28 13:07:51
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