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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-01-02 15:39

實(shí)際收到款時,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

執(zhí)子之手 追問

2019-01-02 15:51

差額部分咋計?

辜老師 解答

2019-01-02 15:52

差額部分還是應(yīng)收賬款的余額,說明你還沒有收回來

執(zhí)子之手 追問

2019-01-02 15:54

這筆款不能全部回款,有部分要給對方,就形成差額了,我問的就是差額部分咋做賬,分錄咋寫?

執(zhí)子之手 追問

2019-01-02 16:00

老師差額部分公司不收,相應(yīng)與和他分成,差額部分就給他了,咋做?

辜老師 解答

2019-01-02 16:03

你要給對方,對方會提供依據(jù)給你們嗎

執(zhí)子之手 追問

2019-01-02 16:13

辜老師 解答

2019-01-02 16:17

你這個沒依據(jù)的話,你只能吧你的應(yīng)收賬款作為不能收回處理,計提壞賬準(zhǔn)備

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實(shí)際收到款時,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2019-01-02 15:39:03
同學(xué)你好 這個計入財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)
2021-12-01 09:19:04
您好,您下面的主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該和應(yīng)收賬款--飛豬對應(yīng)吧,借應(yīng)收賬款--飛豬貸主營業(yè)務(wù)收入, 然后收到支付寶,借其他貨幣資金--支付寶貸應(yīng)收賬款--飛豬,支付寶的款轉(zhuǎn)到銀行30000,借銀行存款貸其他貨幣資金--支付寶,然后付傭金是支付寶轉(zhuǎn)賬給他的嗎
2018-11-01 15:07:06
您好,實(shí)務(wù)中一般應(yīng)收票據(jù)后面是不加設(shè)二級明細(xì)科目的。
2020-06-19 10:13:57
你好。主營業(yè)務(wù)收入198000還要把銷項(xiàng)稅額剝離出來。最后可以把預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款調(diào)整相抵消,剛好平賬。
2018-08-11 10:21:42
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