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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-01-02 14:30

之前怎么做的

球球 追問

2019-01-02 14:33

這是12月份交的,還未做分錄

郭老師 解答

2019-01-02 14:34

借管理費用貸應付職工薪酬,退回做分錄不變金額是負數(shù)

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相關問題討論
之前怎么做的
2019-01-02 14:30:09
借;銀行存款 等科目 貸;其他應收款
2017-08-30 13:24:02
你好 你之前做的公積金沖掉費用即可 把計提的和繳納分錄對應減去200
2019-07-04 17:52:04
你好,當月不變,從下個月的工資里面扣。
2019-06-12 09:54:18
如果你多扣了的話,那么賬上應該就有掛賬的,其他應付款-公積金下面應該是有數(shù)據(jù)的,現(xiàn)在只需要做 借其他應付款-公積金 貸銀行存款 即可。
2019-07-08 10:32:12
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