@董孝彬老師有在嗎? 問(wèn)
同學(xué)你好 老師這個(gè)點(diǎn)不在哦 答
老師,就是如果新接手公司的帳,原來(lái)會(huì)計(jì)設(shè)置的科目 問(wèn)
您好,這個(gè)期初最好按他的來(lái) 答
我公司砂廠銷(xiāo)售戈壁料,可以根據(jù)礦儲(chǔ)量及費(fèi)用計(jì)算 問(wèn)
同學(xué),你好 那你出售是按照每立方米出售的嗎? 答
請(qǐng)問(wèn)工資薪金賬上比個(gè)稅系統(tǒng)做多了,是紅沖還是等 問(wèn)
您好,直接紅沖就可以了 答
老師好!個(gè)體戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上可以寫(xiě)兩個(gè)人的名字嗎? 問(wèn)
同學(xué),你好 不可以的 答

年底費(fèi)用暫估怎么做
答: 借:費(fèi)用成本 貸:銀行存款
年底做的暫估費(fèi)用有什么作用,什么情況下可以暫估成本和費(fèi)用
答: 你好!延期繳納企業(yè)所得稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我在2017年底,暫估了一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估費(fèi)用,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,應(yīng)該怎么做呢?
答: 這個(gè)應(yīng)該是平的,你的軟件公試沒(méi)有取數(shù)
請(qǐng)問(wèn)老師,年底銷(xiāo)售費(fèi)用暫估,借:銷(xiāo)售費(fèi)用-暫估 貸:應(yīng)付賬款 1月份來(lái)發(fā)票了我怎樣做分錄
老師,2018年年底暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-油費(fèi)10000,貸:應(yīng)付賬款-暫估 10000,年初應(yīng)該怎么做沖回暫估成本的分錄?
19年12月有暫估,1月沖回,后期取得費(fèi)用票,怎么做賬???小于暫估費(fèi)用、大于暫估費(fèi)用,各怎么處理?。?/a>

