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于2019-01-02 11:21 發(fā)布 ??1069次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-01-02 11:22
是的,需要按你們實際交增值稅繳納附加稅。
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上個月報附加稅的時候,跟增值稅的金額不符,增值稅:7674.98,附加稅錄入的時候錄成7671.38,那這個月要申報附加稅是不是要補上這個差異啊
答: 是的,需要按你們實際交增值稅繳納附加稅。
增值稅有金額,附加稅申報
答: 您好,您的具體問題是什么?您公司是小規(guī)模納稅人嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑業(yè)預(yù)繳,增值稅及附加稅申報表附表填的預(yù)繳金額是增值稅金額,還是增值稅和附加稅一起的金額
答: 增值稅申報,就是填列增值稅的預(yù)交金額
項目異地預(yù)交增值稅和附加稅以后,本地申報這邊的申報稅金怎么算,是不是當(dāng)月的銷項稅減去進(jìn)項稅額加進(jìn)項轉(zhuǎn)出-預(yù)交增值稅后,再計算附加稅,然后申報稅金就是增值稅加附加稅嗎
討論
我公司交稅控盤技術(shù)維護(hù)費280,當(dāng)月填報增值稅納稅申報表抵減增值稅額280元,然后再申報增值稅附加時,增值稅計稅金額也減少了280,假如我為抵減計稅金額為25000,但是抵減后就變24720元,我該按25000申報增值稅附加還是24720申報?
小規(guī)模增值稅季報,附加稅是月報,附加稅每月0申報,季度根據(jù)增值稅報送數(shù)據(jù)。4-6月銷售額26萬,可以減免教育費附加嗎?
小規(guī)模增值稅季報,附加稅是月報,附加稅每月0申報,季度根據(jù)增值稅報送數(shù)據(jù)。4-6月銷售額26萬,可以減免教育費附加嗎
請問附加稅費(五)報表,增值稅免抵稅額的附加稅不是當(dāng)月報而是次月申報是嗎?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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