2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細 搞錯了,2018年可以直接紅沖么,然后再做一筆正確的么
646383391
于2019-01-02 11:11 發(fā)布 ??752次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-01-02 11:11
你好,可以這樣做調(diào)整的
相關(guān)問題討論

你好,可以這樣做調(diào)整的
2019-01-02 11:11:41

您好
如果進項大于銷項 進項稅額留底 可以不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 留待下期繼續(xù)抵扣
銷項大于進項 需要繳稅 要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
一般看勾選平臺的進項稅額跟開票系統(tǒng)的銷項稅額核對稅金是正確
2019-08-27 11:51:29

借 銷項 貸 進項 差額計入未交增值稅!
2019-01-09 10:16:33

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-08 22:10:44

您好 我想咨詢增值稅有很多明細科目
2023-05-19 11:11:08
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