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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-02 11:11

你好,可以這樣做調(diào)整的

646383391 追問

2019-01-02 12:01

好的,謝謝,那本年進項發(fā)票累計數(shù)對不上有沒有關(guān)系呢

鄒老師 解答

2019-01-02 12:02

你好,這個是需要與申報表核對一致才是的,不能有差額的

646383391 追問

2019-01-02 12:12

哦,那現(xiàn)在進項稅額 本年累積對不上,要怎么處理呢

鄒老師 解答

2019-01-02 12:58

你好,賬面是多少,申報表是多少?

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你好,可以這樣做調(diào)整的
2019-01-02 11:11:41
您好 如果進項大于銷項 進項稅額留底 可以不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 留待下期繼續(xù)抵扣 銷項大于進項 需要繳稅 要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 一般看勾選平臺的進項稅額跟開票系統(tǒng)的銷項稅額核對稅金是正確
2019-08-27 11:51:29
借 銷項 貸 進項 差額計入未交增值稅!
2019-01-09 10:16:33
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-08 22:10:44
您好  我想咨詢增值稅有很多明細科目    
2023-05-19 11:11:08
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