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or so
于2019-01-02 10:41 發(fā)布 ??897次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-01-02 10:41
可以的
or so 追問
2019-01-02 10:42
謝謝
郭老師 解答
2019-01-02 10:43
不用客氣的
2019-01-02 10:44
請問老師我購買金稅盤應該怎么做賬,去年6月購買盤現(xiàn)在才抵扣我應該怎么做分錄呢?
2019-01-02 10:45
購買借管理費用貸銀存 全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-01-02 10:47
一共860,其中380的服務費不能抵扣對吧
2019-01-02 10:48
金稅盤的服務費?也可以的
2019-01-02 10:50
開的兩張票,一張380的普通發(fā)票是服務費,一張480的專票是購買金稅盤的專票。
2019-01-02 10:51
2019-01-02 10:53
第一個不能抵扣
2019-01-02 10:54
好的
2019-01-02 10:55
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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公司這邊是個分公司,剛剛開始都是老板墊支的費用那么現(xiàn)在做賬全部做成其他應付款某某 等到了工程款在沖他的賬可以嗎?
答: 可以的
總分公司之間的往來,用其他應付款掛往來嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
注銷分公司有無力支付的其他應付款,法人墊付款
答: 你好 借“其他應付款 貸:未分配利潤
分公司注銷時其他應付款怎么處理不繳稅?
討論
例如今天工地的人來預借了50000元,我直接做:借:預付工程款――工地名稱50000/貸:其他應付款――老板
老師,建筑業(yè)之前獨立核算,現(xiàn)在非獨立核算,分公司和總公司賬合并后,還用其他應收和其他應付款來核算嗎?
為什么收到工程款后記在其他應付款的貸方
老師,請問可以用以前計提的其他應付款支付工程款嗎?分錄應該怎么處理?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 715726 個
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or so 追問
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