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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-01-02 09:45

趕緊去稅局報到,核定稅種辦理稅控,建賬然后正常做賬

丹~ 追問

2019-01-02 09:56

老師,那現(xiàn)在是不需要做賬嗎?只是有現(xiàn)金流水!同時招了幾個人,也有辦公場所!

樸老師 解答

2019-01-02 10:01

要做賬的,有業(yè)務就要做

丹~ 追問

2019-01-02 10:31

老師,那我現(xiàn)在記賬都是借:長期待攤費用,貸:庫存現(xiàn)金,這樣對嗎?

樸老師 解答

2019-01-02 13:48

你好,不對的哦,不能這么做

丹~ 追問

2019-01-02 14:00

老師,那應該怎么做呢?請指點!現(xiàn)在單位也沒有銀行存款。

樸老師 解答

2019-01-02 14:04

按照實際業(yè)務該是什么費用就做成什么費用 
如果是籌建期就計入管理費用開辦費

丹~ 追問

2019-01-02 14:46

那我將長期待攤費用一次性轉(zhuǎn)到管理費用,可以嗎?

樸老師 解答

2019-01-02 14:49

都做成管理費用開辦費,籌建期結(jié)束轉(zhuǎn)入待攤費用

丹~ 追問

2019-01-02 14:55

可是之前的記賬憑證我都是這樣寫的,借:長期待攤費用-開辦費,貸:庫存現(xiàn)金。法人墊付錢的時候就寫的是,借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應付款。那現(xiàn)在要怎么辦呢?需要改嗎?

丹~ 追問

2019-01-02 15:16

我們老板心很大,很少見到他,現(xiàn)在單位沒有任何收入,都是費用支出,應該說單位性質(zhì)還不完善,應該算是籌建期吧!以前也沒有遇到這種情況,單位就我一個財務,本來以前是做出納的,現(xiàn)在要開始做賬了,沒有一點頭緒,也不知道如何下手,請老師幫幫我!謝謝!

樸老師 解答

2019-01-03 09:17

法人墊付的錢就這么做

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趕緊去稅局報到,核定稅種辦理稅控,建賬然后正常做賬
2019-01-02 09:45:16
你好! 20多萬需要記入長期待攤費用科目的
2020-01-10 16:48:55
你好,如果是法人墊付的話分錄是 借 其他應付款 貸銀行存款
2019-01-02 09:23:19
你好,你看資產(chǎn)負債表的時候就一目了然的
2020-11-13 16:44:14
你好,是一次性支付了好幾個月的租金嗎?
2019-04-29 20:16:15
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