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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-01-02 08:12

沒有什么不同,只是年初要建帳。

哲哲 追問

2019-01-02 08:40

年初怎么建賬

月月老師 解答

2019-01-02 08:41

結(jié)完賬,有個期初建帳,核對好期初余額,一直點擊下一步就可以了

哲哲 追問

2019-01-02 08:45

18年的發(fā)票沒付款的和沒報銷的可以19年再做嘛?

月月老師 解答

2019-01-02 08:52

你好,是可以的。

哲哲 追問

2019-01-02 09:40

老師建筑業(yè)異地開發(fā)票預(yù)繳的稅款怎么做賬

月月老師 解答

2019-01-02 09:46

借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 
應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅 
貸:現(xiàn)金 
其他稅也是相同的。

哲哲 追問

2019-01-02 10:39

不用計提?

月月老師 解答

2019-01-02 10:42

預(yù)繳的稅款不用計提。

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相關(guān)問題討論
沒有什么不同,只是年初要建帳。
2019-01-02 08:12:18
提供郵箱,發(fā)份學(xué)習(xí)視頻你
2015-06-29 09:43:34
發(fā)你了,操作有疑問的可以加QQ:4*******6
2015-07-03 07:43:59
同學(xué)你好 采購管理和銷售管理分別結(jié)賬后,進庫存管理審核、結(jié)賬,再進存貨核算記賬行和月末處理后,就完成成本結(jié)轉(zhuǎn)了,最后,結(jié)賬。 存貨核算里--處理--正常單據(jù)記賬,然后,進處理--期末處理,就行了
2021-04-08 13:08:25
不平,可以把總賬或輔助賬導(dǎo)出核對一下,是否有串戶或科目錯誤。
2018-01-02 07:33:48
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