老師好!我想請(qǐng)問(wèn)我年底做余額結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)虧損,我的憑證應(yīng)該怎么做?我是醫(yī)院會(huì)計(jì)制度
陽(yáng)光
于2018-12-31 20:27 發(fā)布 ??1273次瀏覽
- 送心意
權(quán)老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-12-31 20:29
抱歉,親,手點(diǎn)太快,沒(méi)看清楚您是醫(yī)院會(huì)計(jì)制度。我只清楚企業(yè)會(huì)計(jì)制度,給您帶來(lái)不便,抱歉,祝愿新的一年心想事成。謝謝。
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抱歉,親,手點(diǎn)太快,沒(méi)看清楚您是醫(yī)院會(huì)計(jì)制度。我只清楚企業(yè)會(huì)計(jì)制度,給您帶來(lái)不便,抱歉,祝愿新的一年心想事成。謝謝。
2018-12-31 20:29:23

財(cái)政收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金賬務(wù)處理怎么做?
收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金再安排使用的會(huì)計(jì)處理:
收回或交回的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,由各級(jí)財(cái)政部門按規(guī)定統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亟需資金支持的領(lǐng)域。財(cái)政部門安排使用時(shí),按原預(yù)算科目支出的,總預(yù)算會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)文借記“暫存款”科目,貸記“國(guó)庫(kù)存款”科目;調(diào)整支出科目的,總預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)發(fā)文按原結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算科目做沖銷處理,借記“暫存款”,貸記“一般預(yù)算支出”等科目,同時(shí)按實(shí)際支出預(yù)算科目作列支賬務(wù)處理,借記“一般預(yù)算支出”等科目,貸記“國(guó)庫(kù)存款”等科目
2019-06-07 08:12:34

你好,請(qǐng)參考圖片文字。
2019-03-15 12:38:48

你好,同學(xué)。不用了,錄入就可以了的
2020-06-18 13:01:06

你好,18年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配,是根據(jù)18年實(shí)現(xiàn)的盈利或虧損金額結(jié)轉(zhuǎn)
如果是盈利,18年的期末未分配利潤(rùn)是彌補(bǔ)了上年虧損之后金額
2019-01-13 14:19:11
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