
老師,剛剛到一個公司,為什么應(yīng)付股利的借方有840萬,本年借方累計有40萬,貸方累計沒有,期末余額數(shù)是借方的,這個是不是不對???是不是應(yīng)該在貸方結(jié)轉(zhuǎn)沒有結(jié)轉(zhuǎn),怎么做分錄呢?
答: 同學(xué) 您好 企業(yè)根據(jù)股東大會或類似機構(gòu)審議批準(zhǔn)的利潤分配方案,按應(yīng)支付的現(xiàn)金股利或利潤, 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)付股利 實際支付現(xiàn)金股利或利潤, 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款等 您看看賬上是不是沒有做第一筆分錄
結(jié)轉(zhuǎn)成本費用類不是應(yīng)該借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:管理費用嗎,怎么這個結(jié)轉(zhuǎn)的全在貸方,借方啥都沒有,本年利潤不是該借方嗎,不是應(yīng)該有借必有貸,借貸必相等嗎,我剛開始做賬,實在是暈搞不懂
答: 你好!你這個看不清啊,能不能截圖。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)付賬款借方有余額,導(dǎo)致期末借貸方不平,要怎么調(diào)賬 是上一年的應(yīng)付賬款借方余額沒轉(zhuǎn)到下一年,借貸方不平,那要做什么會計分錄調(diào)整
答: 同學(xué)你好 你的意思是期初數(shù)里包含應(yīng)付賬款的期初數(shù)對吧




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咸魚 追問
2019-01-01 07:48
bamboo老師 解答
2019-01-01 08:25