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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2018-12-31 18:01

您好,這是免稅率的

信魚(yú) 追問(wèn)

2019-01-01 15:16

老師,我們收到的房租發(fā)票是免稅率的,為什么對(duì)方可以開(kāi)免稅率的?我們付了5%的稅點(diǎn)

文老師 解答

2019-01-01 19:28

他是公司嗎,公司應(yīng)該不能減免,個(gè)人的月租金不超過(guò)30000才可以減免

信魚(yú) 追問(wèn)

2019-01-01 19:41

房東找的代開(kāi)公司,總共開(kāi)了4萬(wàn)多的發(fā)票,是個(gè)人房租,我們付5%的稅點(diǎn),奇怪為什么發(fā)票開(kāi)的是免稅?不是違反的嗎?

文老師 解答

2019-01-01 20:32

我們這里實(shí)際交稅是3.5%

文老師 解答

2019-01-01 20:33

是個(gè)人房租的情況下

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你好 個(gè)人一般是可以按小規(guī)模 今年的增值稅征收率可以按1%
2021-05-20 20:22:45
你好,這個(gè)是包工包料的裝修合同,可以開(kāi)工程款的發(fā)票增值稅稅率1%
2020-08-18 15:18:30
機(jī)械租賃設(shè)備私人可以代開(kāi)發(fā)票,1%
2020-08-03 10:22:50
你好,要交增值稅1%,附加稅是增值稅的12%,個(gè)稅是10%,增值稅減免了2%,之前是3%
2020-07-24 15:03:52
你好 每次取得勞務(wù)報(bào)酬先預(yù)交個(gè)稅: 每次收入不超過(guò)4000:應(yīng)納稅額= (每次收入-800) X 適用稅率-速算扣除數(shù) 每次收入超過(guò)4000:應(yīng)納稅額= 每次收入*(1-20%) X 適用稅率-速算扣除數(shù)
2020-06-16 11:44:25
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精選問(wèn)題
  • 老師您好,我四月份紅沖發(fā)票合計(jì)稅額-0.92,五月紅沖 問(wèn)

    同學(xué),你好 具體什么問(wèn)題

  • 老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口業(yè)務(wù)賬務(wù)及稅務(wù)處理流程是怎 問(wèn)

    賬務(wù)處理需區(qū)分出口銷售收入確認(rèn)、成本結(jié)轉(zhuǎn)、稅額核算、退稅到賬四個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),確保與業(yè)務(wù)和稅務(wù)數(shù)據(jù)一致。 確認(rèn)出口銷售收入 依據(jù)出口報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票(形式發(fā)票或增值稅普通發(fā)票)等單據(jù),在貨物報(bào)關(guān)出口并確認(rèn)收匯可能性后,確認(rèn)銷售收入。 會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)- 外幣戶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 出口銷售收入(按出口當(dāng)日或當(dāng)月 1 日匯率折算為人民幣) 結(jié)轉(zhuǎn)出口銷售成本 按出口產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本(含原材料、人工、制造費(fèi)用)結(jié)轉(zhuǎn)成本,同時(shí)轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。 會(huì)計(jì)分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 出口銷售成本 貸:庫(kù)存商品 - 出口產(chǎn)品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅率差部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 核算內(nèi)銷與外銷增值稅 內(nèi)銷業(yè)務(wù)正常計(jì)提銷項(xiàng)稅額,出口業(yè)務(wù)享受 “免” 稅(免征出口環(huán)節(jié)增值稅),需合并計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額。 會(huì)計(jì)分錄(內(nèi)銷): 借:應(yīng)收賬款 - 國(guó)內(nèi)客戶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 內(nèi)銷銷售收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到出口退稅款 稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)退稅申請(qǐng)后,收到退稅款時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。 會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 生產(chǎn)型企業(yè)出口業(yè)務(wù),賬務(wù)上先確認(rèn)外銷收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本并轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅差,再核算內(nèi)銷稅額、收到退稅后記賬;稅務(wù)上先做出口退稅備案,每月按 “免抵退” 政策申報(bào),90 天內(nèi)完成外匯核銷并同步申報(bào)附加稅

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