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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-31 14:02

同學(xué) 您好
請(qǐng)問是納稅檢查補(bǔ)繳還是什么原因補(bǔ)繳

不吃螺螄粉 追問

2018-12-31 14:03

應(yīng)該是檢查,以前的帳,我看有罰款和滯納金

bamboo老師 解答

2018-12-31 14:08

借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整
借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整
貸:銀行存款
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

不吃螺螄粉 追問

2018-12-31 14:10

老師增值稅是價(jià)外稅,為什么這么做,這么做不就影響利潤了嗎

bamboo老師 解答

2018-12-31 14:12

你前期應(yīng)該計(jì)入成本費(fèi)用的增值稅 計(jì)入了進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在要調(diào)整出來  所以要調(diào)整損益

不吃螺螄粉 追問

2018-12-31 14:14

意思是普票當(dāng)專票了?

bamboo老師 解答

2018-12-31 14:16

具體是什么業(yè)務(wù) 要看您單位實(shí)際情況 
比如您購進(jìn)貨物送客戶 抵扣了進(jìn)項(xiàng) 然后被稅務(wù)查到 或者福利分配給職工抵扣了進(jìn)項(xiàng)等等

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同學(xué) 您好 請(qǐng)問是納稅檢查補(bǔ)繳還是什么原因補(bǔ)繳
2018-12-31 14:02:36
(1)提取時(shí):借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-評(píng)估補(bǔ)稅 (2)結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 繳納時(shí) 借 :應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-評(píng)估補(bǔ)稅 貸:銀行存款
2019-10-18 13:52:17
補(bǔ)繳以前年度增值稅會(huì)計(jì)分錄如下:   1、計(jì)提時(shí):   借:以前年度損益調(diào)整     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整   2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出增值稅時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   3、補(bǔ)交增值稅時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅     貸:銀行存款
2023-06-25 13:32:34
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-11 10:31:21
一、補(bǔ)交上年度的增值稅會(huì)計(jì)分錄的做法為bai: 1、本年度正常的補(bǔ)繳增值稅,會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款等 二、以前年度查賬補(bǔ)交,查補(bǔ)增值稅會(huì)計(jì)分錄: 1、計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸:銀行存款
2020-11-08 20:52:44
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