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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-31 10:31

對(duì),你敘述的過程是正確的

老曹 追問

2018-12-31 10:35

那我12月份收到對(duì)方開出的負(fù)數(shù)發(fā)票還需要做哪些處理,賬務(wù)處理按原來的做紅字反沖嗎

佟老師 解答

2018-12-31 10:37

是的,收到紅票把你之前分錄沖紅

老曹 追問

2018-12-31 10:39

12月份收到對(duì)方開出的負(fù)數(shù)發(fā)票。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——負(fù)數(shù)金額   應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)—負(fù)數(shù)金額   貸:應(yīng)付賬款——負(fù)數(shù)金額

老曹 追問

2018-12-31 10:41

另外在下月初申報(bào)時(shí)要做哪些處理呢?

佟老師 解答

2018-12-31 10:42

是的,按照你當(dāng)時(shí)分錄,只需將金額作為負(fù)數(shù),其他不用調(diào)整

老曹 追問

2018-12-31 10:45

那次月申報(bào)是發(fā)票勾選認(rèn)證那里是不是會(huì)有一張負(fù)數(shù)發(fā)票的出現(xiàn),要勾選并上傳認(rèn)證嗎?之前沒經(jīng)歷過,請(qǐng)教一下老師

佟老師 解答

2018-12-31 10:49

紅字發(fā)票不會(huì)出現(xiàn)的,不用認(rèn)證勾選

老曹 追問

2018-12-31 10:52

那在下月申報(bào)增值稅時(shí)需要做哪些處理?

老曹 追問

2018-12-31 10:55

就是在填寫增值稅申報(bào)表那里需要填寫什么嗎?就這張退回的金額

老曹 追問

2018-12-31 10:57

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里還用填寫嗎?我們上期留低稅額是9000

佟老師 解答

2018-12-31 21:37

購(gòu)買方拿到的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票中所包含的進(jìn)項(xiàng)稅額在納稅申報(bào)表附表二中填列,附表二中第二欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額,在其中將紅字發(fā)票中的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫到“紅字專用發(fā)票信息表中注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”即可。

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相關(guān)問題討論
對(duì),你敘述的過程是正確的
2018-12-31 10:31:13
你好,是的,要附上通知單
2018-10-29 12:56:06
你好,負(fù)數(shù)發(fā)票就是之前開具發(fā)票的負(fù)數(shù),沒有錯(cuò)誤的說法的
2018-03-05 15:46:52
你好,一張通知單只能開具一張負(fù)數(shù)發(fā)票的
2016-06-29 14:18:39
應(yīng)該是可以的,或者你可以具體問下當(dāng)?shù)氐暮教旃镜目头藛T
2015-10-30 09:51:35
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