
以前年度支付費(fèi)用都記做 借應(yīng)付賬款、代銀行存款了,賬一直掛著沒(méi)發(fā)票怎么調(diào)整
答: 你好! 沒(méi)有發(fā)票,沒(méi)有辦法調(diào)整的
跨年的已支付的費(fèi)用,無(wú)法收回發(fā)票。一直掛著預(yù)付賬款?,F(xiàn)在是不是需要用以前年度損益調(diào)整把他沖銷還是做反向分錄?當(dāng)時(shí)支付時(shí)只做了,借預(yù)付賬款,貸銀行存款?應(yīng)該怎么消賬呢?
答: 借以前年度損益調(diào)整貸,預(yù)付賬款借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度其他應(yīng)付一直掛著,但實(shí)際行動(dòng)這筆應(yīng)付賬款不需要支付,請(qǐng)問(wèn)怎么做出合理調(diào)整
答: 你好 不用支付的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入貸 其他應(yīng)付款

