
去年公司收到一筆5千交專門的錢,結(jié)果交專門的錢需要對公,我們公司就付了,現(xiàn)在問題是,我們的兩筆憑證是 借 銀行存款,貸 其他應(yīng)付款 另外一張是借 費用 貸 銀行。那其他應(yīng)付款用什么科目沖,
答: 需要調(diào)賬了,收款時需要記入營業(yè)外收入的
付修理廠錢得時候 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 我們收到一筆保險公司的錢是不是就是 借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
答: 你好!是的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到一筆錢我用借銀行存款,貸其他應(yīng)付款表示但是現(xiàn)在這筆錢要買固定資產(chǎn)的話借固定資產(chǎn),貸銀行存款,那么我的其他應(yīng)付款怎么沖掉?
答: 等公司有款項了,歸還借款后,要沖減其他應(yīng)付款科目余額。


蔣飛老師 解答
2018-12-30 02:05
蔣飛老師 解答
2018-12-30 02:05