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送心意

寧靜老師

職稱中級會計師,稅務師

2018-12-29 16:25

在賬務處理申報無票收入,后面做補開發(fā)票收入。

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年底可以結平 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 應交稅金-應交增值稅-減免稅款 這個科目不結轉。 應交稅金-未交增值稅不結轉,有余額反映公司應交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結轉,今年3月份補做上面分錄結平可以么
2016-03-09 16:02:09
你好 是的 就是你說的那樣做結轉
2019-02-22 11:08:23
你的理解是對的
2019-02-22 11:03:04
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