
老師,給客戶(hù)11月份開(kāi)的發(fā)票,客戶(hù)說(shuō)不要了,12月份做的紅沖,剛紅沖了沒(méi)幾天,客戶(hù)又要11月份開(kāi)的那張發(fā)票,12月份還能重新開(kāi)一次那張發(fā)票嗎?(發(fā)票是專(zhuān)票)
答: 可以,你重新開(kāi)一張就可以。
老師,11月份給客戶(hù)開(kāi)的2000元專(zhuān)票,12月份客戶(hù)不要退回來(lái)了,就直接把2000元專(zhuān)票紅沖了,但12月份剛過(guò)了一星期,客戶(hù)又要2000元專(zhuān)票,12月份又重新給客戶(hù)開(kāi)了一張2000元專(zhuān)票,那我這個(gè)月繳稅是不是要交2000元專(zhuān)票的稅額
答: 單考慮以上業(yè)務(wù),本月紅票和藍(lán)票稅額相抵,稅額為0,不用交增值稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月份給客戶(hù)開(kāi)了一張發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)沒(méi)收到票,讓再重新開(kāi)一張,那7月份那份發(fā)票可以紅沖再重新開(kāi)嗎?
答: 7月份紅沖你的聯(lián)次都不齊,稅務(wù)發(fā)現(xiàn)會(huì)補(bǔ)稅的。

