
- 老師,我們收到對方單位安裝費6萬,然后我們派人安裝,發(fā)生了安裝人工費6萬,另外我們還支付了開銷售發(fā)票的稅是8275.86元,那我們成本就發(fā)生了68275.86元,按實際入賬賠了8275.86,就這樣記嗎 - 答: 您好,這筆事項分兩筆記賬,首先收到對方的安裝費計入收入,發(fā)生的人工成本,銷售成本計入成本。 
- 給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬? - 答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000 
- 報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求? - 答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一 
- 我們銷售燃?xì)庠?,不提供安裝。安裝是另一家公司。用戶購買一臺燃?xì)庠?500塊,并支付50元安裝費。我們收取并發(fā)票500元,并代收50元安裝費開收據(jù)。有時候會遇到關(guān)系戶,我們一共收用戶500元,我們就說的是送安裝。 但是我們給人家開發(fā)票450元。開收據(jù)50元。這樣對嗎。 - 答: 這樣處理正確。 
 
  
 




 
 
 知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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且行且珍惜 追問
2018-12-29 11:48
小黎老師 解答
2018-12-29 12:43