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送心意

玲老師

職稱會計師

2018-12-28 18:00

你好 你采購時是進項 銷售時是銷項  是銷項-進項這樣納稅的

要減肥的大象 追問

2018-12-28 18:11

謝謝
就是說進項稅是采購的時候納稅的,那我聽課的時候說可以抵扣是怎么抵扣的呢?

要減肥的大象 追問

2018-12-28 18:11

要減肥的大象 追問

2018-12-28 18:14

這個圖片上面的都是可以直接抵扣的

要減肥的大象 追問

2018-12-28 18:15

比如說我買的東西,我不明白為什么買了東西是是我的進項稅抵扣了還是賣家的進項稅抵扣了呢

玲老師 解答

2018-12-28 18:17

你抵扣的是你進項稅額  圖看不清  一般是個人消費和集體福利不能抵  具體可以看一下36號文件 上面有具體寫哪個不能抵扣

要減肥的大象 追問

2018-12-28 18:21

老師,我知道你的意思,但是我的意思是進項稅是如何抵扣的? 

玲老師 解答

2018-12-28 18:22

在發(fā)票勾選 平臺勾選 銷項-進項 填寫進項表

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相關(guān)問題討論
你好 你采購時是進項 銷售時是銷項 是銷項-進項這樣納稅的
2018-12-28 18:00:45
進項稅額用于抵扣銷項稅額,銷項稅額是銷售時產(chǎn)生,所以是銷售后抵扣。
2018-12-28 15:18:10
學員您好, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 月末看轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額如果在貸方,那就是需要繳納的增值稅
2022-01-14 18:12:20
1 餐費 有票的 可以計入招待費 作為費用 2 開票給客戶 你也要取得相應(yīng)成本費用票來
2016-06-06 16:54:14
你好 是的 同學的理解是正確的。
2020-06-27 08:37:54
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