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送心意

江桐老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-28 15:00

你好,是一般納稅人嗎

LL 追問(wèn)

2018-12-28 15:00

江桐老師 解答

2018-12-28 15:02

1、收到進(jìn)項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
2、開(kāi)出增值稅發(fā)票:貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)
銷(xiāo)項(xiàng) -  進(jìn)項(xiàng)  = 本月應(yīng)該交稅金
(銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)在“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”一個(gè)賬戶(hù)上,余額可能是正數(shù)或負(fù)數(shù)。月末都要將余額轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,月末,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 科目余額應(yīng)該是0)
3、如果,月末《應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則:
  借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、如果,月末《應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅》科目余額是負(fù)數(shù)做相反分錄
如果月末《應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅》余額在借方說(shuō)明該余額要下月留抵;
如果月末《應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅》余額在貸方說(shuō)明該余額就是本月要交稅的數(shù)額;
5、交稅后:
  借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅—已交增值稅
  貸:銀行存款

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你好,是一般納稅人嗎
2018-12-28 15:00:11
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月專(zhuān)票已記賬未抵扣 你這個(gè)做啥分錄可以說(shuō)下么
2019-08-28 15:16:45
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-12-18 12:01:16
貸款嗎?可以一個(gè)人抵扣百分之百也可以?xún)蓚€(gè)人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
同學(xué),你好 抵扣聯(lián)都是單獨(dú)裝訂的
2022-08-28 17:16:03
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