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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-12-28 10:26

貸方說明應(yīng)付未付或者計(jì)提未付,借方說明多繳或者待抵、待退。您應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況決定下一步處理。

T 追問

2018-12-28 10:45

因?yàn)楣粳F(xiàn)在沒有經(jīng)營了,也沒有人員,所以這些應(yīng)付未付費(fèi)也不會(huì)付款了,可以直接沖減管理費(fèi)用嗎?

T 追問

2018-12-28 10:46

借方余額這些應(yīng)該是她們前期直接付款的,沒有走營業(yè)稅金及附加科目,就直接借方:應(yīng)交稅費(fèi),貸方:現(xiàn)金

岳老師 解答

2018-12-28 17:18

應(yīng)付未付應(yīng)當(dāng)確認(rèn)營業(yè)外收入。稅費(fèi)應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加等。

T 追問

2018-12-28 17:49

應(yīng)付未付不可以算作多計(jì)提沖減費(fèi)用嗎?

岳老師 解答

2018-12-28 21:17

可以啊,但其實(shí)一樣。沖減費(fèi)用或者確認(rèn)營業(yè)外收入,都會(huì)導(dǎo)致利潤增加。

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貸方說明應(yīng)付未付或者計(jì)提未付,借方說明多繳或者待抵、待退。您應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況決定下一步處理。
2018-12-28 10:26:02
你好 你上面的分錄就可以這樣來做的 。
2020-07-13 09:21:54
應(yīng)付職工薪酬-明細(xì)科目
2015-12-02 08:53:39
你好,是上面的分錄對(duì)的,要這樣計(jì)提的,
2020-07-13 09:23:27
你好 你18年結(jié)賬 了嗎?沒結(jié)賬就補(bǔ)做在18年 補(bǔ)計(jì)提借方稅金及附加貸方應(yīng)交稅費(fèi) 借方管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸方應(yīng)付職工薪酬
2019-03-07 09:15:47
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