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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-12-28 09:22

付款了沒收到發(fā)票 先暫估入庫入賬  用現(xiàn)金收據(jù)沖平 什么情況

逆光 追問

2018-12-28 09:25

老師,我公司付款,對方提供不了發(fā)票,這些都做在應付賬款的借方,需要開收據(jù)沖平

meizi老師 解答

2018-12-28 09:34

你好 你已經(jīng)付款了 對方不開票 你也需要先暫估   不應該開收據(jù)來沖平  是什么付款就走什么付款

逆光 追問

2018-12-28 09:47

我們做外賬的會計建議這樣做,這樣的話,現(xiàn)金收據(jù)付款方應該寫我公司還是對方?

meizi老師 解答

2018-12-28 09:56

你好 如果你寫收據(jù)的話 肯定是你公司是收款方 對方是付款方

逆光 追問

2018-12-28 11:01

那收款事由是不是要填材料退款之類的?

meizi老師 解答

2018-12-28 11:03

你們實際是對方退款了嗎?個人覺得這個操作不合理  你如果也退材料款的話 說明你這個業(yè)務取消了  你就不應該有購進的庫存了 但是你實際也有庫存的丫 只是沒開票給你而已

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付款了沒收到發(fā)票 先暫估入庫入賬 用現(xiàn)金收據(jù)沖平 什么情況
2018-12-28 09:22:03
你好,有發(fā)票就不用現(xiàn)金收據(jù)的
2019-05-27 14:22:01
借;原材料 應交稅費(進項稅額) 貸;庫存現(xiàn)金
2018-03-05 15:17:19
您好!是一樣的做法。借:現(xiàn)金/應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2016-03-22 10:42:55
您好,應當是不體現(xiàn)的
2022-01-05 10:08:40
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