
小規(guī)模一季度代開專票五萬 自開普票3萬。專票已經(jīng)交了增值稅。交了增值稅的這一部分可以留抵嗎?還有附加稅這一塊怎么申報?相應(yīng)的還需要怎么交稅
答: 小規(guī)模納稅人不能抵扣增值稅,所以不存在留抵稅額,按專票5萬和普票3萬正常申報增值稅和附加稅
小規(guī)模企業(yè)這季度,自普票加代開的專票,沒有超過9萬,但是代開增值稅專票,需要交納增值稅,那交納的這部分增值稅需要計提附加稅嗎
答: 這個增值稅可以退的,或留底以后的增值稅的額,不用計提附加稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模第一季度季報增值稅代開專票3萬,剩余稅控器開票金額20萬,開專票時已經(jīng)交了增值稅,報的時候預(yù)交那一欄沒有填,又扣了增值稅,怎么辦
答: 你好,已經(jīng)繳款啦嗎???


等待長頸鹿的麋鹿. 追問
2018-12-27 19:19
楠楠老師 解答
2018-12-27 19:23
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2018-12-27 19:30
楠楠老師 解答
2018-12-27 19:37
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2018-12-27 19:47
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2018-12-27 19:47
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2018-12-27 19:48
楠楠老師 解答
2018-12-27 19:53