老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問(wèn)
您好,商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時(shí)候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問(wèn)
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請(qǐng),2026.1開(kāi)始是一般納稅人,這樣會(huì)比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個(gè)季度開(kāi)始是一般納稅人 答
老師,做總賬會(huì)計(jì)要做什么的?主要就是管理總分類(lèi)科 問(wèn)
您好,這個(gè)不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開(kāi)給甲方的票 有揚(yáng)聲器 消防廣播 問(wèn)
大項(xiàng)可以寫(xiě)公共安全設(shè)備 答
我司現(xiàn)在需要更正以前年度24年3月的增值稅納稅申 問(wèn)
您好,這個(gè)是不可以的 答

購(gòu)入某材料,款未付,因?yàn)樾吞?hào)不對(duì),與對(duì)方協(xié)商退貨,收到負(fù)數(shù)發(fā)票(某材料未辦理入庫(kù)手續(xù))
答: 這種情況應(yīng)該是貨和藍(lán)字發(fā)票一起退給對(duì)方。現(xiàn)在對(duì)方給你方開(kāi)紅字發(fā)票,你方需要就原藍(lán)字發(fā)票入賬,紅字發(fā)票再做一次相反分錄
6月8號(hào),收到材料采購(gòu)發(fā)票,材料已經(jīng)入庫(kù),貨款尚未支付
答: 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)付200000某公司,材料。向某公司預(yù)付的材料的160000元已發(fā),增值稅20200元材料已發(fā)貨對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)8000余款收收到對(duì)方開(kāi)出的一張轉(zhuǎn)賬支票,材料未到。
答: 你好 現(xiàn)在是寫(xiě)分錄嗎?

