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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-12-27 11:15

是的,是這樣做分錄的

FeiLin 追問

2018-12-27 11:22

同時(shí)結(jié)賬成本是吧

鄒老師 解答

2018-12-27 11:28

是的,確認(rèn)收入的同時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的

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是的,是這樣做分錄的
2018-12-27 11:15:20
只有送貨時(shí)候才確認(rèn)收入的啊       
2017-11-15 15:06:04
3月支付部分貨款,發(fā)票要等付完全款才給我們開: 借:應(yīng)付賬款 供應(yīng)商, 貸:銀行存款 比如5月才開票,收到發(fā)票后: 借:庫存商品(紅字) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(供應(yīng)商) 負(fù)數(shù) 按發(fā)票做 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題需要做借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù),按正確做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2020-03-21 11:11:34
具體步驟如下: 1、在應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商貨款上做一筆貸方憑證,貸:應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商貨款,借:銀行存款,注明“應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商貨款沖減銀行存款”; 2、在庫存商品上做一筆借方憑證,貸:應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商貨款,借:庫存商品,注明“應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商貨款沖減庫存商品”。
2023-03-03 11:50:00
你好,退貨的直接原分錄負(fù)數(shù)沖 借庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 沒結(jié)賬有退貨也得做賬的
2020-07-13 09:25:46
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