
公司要注銷,實(shí)收資本有15萬,現(xiàn)金有九萬,銀行存款有2萬,賬目需要怎么調(diào)整?
答: 借;實(shí)收資本 貸;庫(kù)存現(xiàn)金 9萬 銀行存款 2萬
這樣調(diào)整的話,現(xiàn)金或銀行存款的數(shù)字也要調(diào)整了?
答: 您好,為什么啊,您的發(fā)票不是開的是65800元嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們單位沒有現(xiàn)金,但是我們收到現(xiàn)金,存到基本戶,當(dāng)時(shí)就這么寫了,借:銀行存款,貸,現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)誤的,我現(xiàn)在該怎么調(diào)整回來?
答: 你好,你這樣就出現(xiàn)現(xiàn)金赤字了,首先要看下收到現(xiàn)金是筆什么業(yè)務(wù) 用現(xiàn)金科目過一下,然后計(jì)入銀行存款
2018年收到實(shí)收資本,借:銀行存款 貸:實(shí)收資本--股東名字,2019年股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,這筆業(yè)務(wù)改怎么調(diào)整呢?
三月份的賬把現(xiàn)金支付的做成銀行存款支付了,而且現(xiàn)金的金額也是負(fù)數(shù),如果不改報(bào)表的情況下可以在五月份調(diào)整嗎?
去年的會(huì)計(jì)把銀行存款錯(cuò)做成現(xiàn)金,我該怎樣調(diào)整,例如借 現(xiàn)金 20000貸 收入 20000原本借是銀行存款,我該怎樣調(diào)整?

