老師,我發(fā)票沒有認(rèn)證,是做應(yīng)交增值稅-進(jìn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果我認(rèn)證了,是從待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅,但是,如果抵不完的,就是有留底的,怎么做呢
小小菊
于2018-12-27 10:43 發(fā)布 ??740次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計(jì)師
2018-12-27 10:44
是的,你申報(bào)表上會有留底的
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是的,你申報(bào)表上會有留底的
2018-12-27 10:44:00

您好,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是營改增時(shí)用于不動(dòng)產(chǎn)的分期抵扣時(shí)才用到的明細(xì)科目。根據(jù)您的描述,沒有認(rèn)證的話,應(yīng)該用的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,等認(rèn)證后,將該科目轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-01-05 16:25:55

當(dāng)月的發(fā)票在當(dāng)月認(rèn)證抵扣是不是直接記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 是,如果是以前沒有認(rèn)證抵扣的發(fā)票但是我已經(jīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,后面我認(rèn)證抵扣了是不是直接轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額? 是的,
2019-10-21 15:25:48

第一個(gè)問題:是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅;第二個(gè)問題,屬于三級科目
2017-10-13 23:14:30

你好,對的是的,是這么做的。
你的進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅留底就可以的。
2021-11-15 14:54:27
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小小菊 追問
2018-12-27 11:35
佟老師 解答
2018-12-27 11:39