
用別人的公司資質(zhì)干工程,他們扣5%管理費,這個扣除管理費分錄怎么寫啊
答: 。從收取回扣的一方取得正規(guī)發(fā)票,你才可以做做賬, 借 管理費用 貸 銀行存款 沒有發(fā)票給你, 問題就不大好辦,屬于不正當(dāng)支出或視白條付款,不能稅前列支。
別人掛靠我們資質(zhì)干工程,我們扣除稅金和管理費其他的轉(zhuǎn)給掛靠方,剩余款項怎么支出去合理?
答: 您好,剩余款項要對方開發(fā)票支付出去比較合理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,我們公司用的別人資質(zhì),工程款回來也在那個單位,扣除管理費用后把剩下的工程款給我們,我們公司內(nèi)賬這個會計分錄要怎么做呢
答: 您好,這種情況按實際情況做賬,掛賬往來,抬頭都寫實際跟您公司合作的單位,后附被利用資質(zhì)公司的代收代付協(xié)議即可。


茉 ~ 司 追問
2018-12-27 09:49
寧靜老師 解答
2018-12-27 09:59
茉 ~ 司 追問
2018-12-27 10:37
寧靜老師 解答
2018-12-27 11:43
寧靜老師 解答
2018-12-28 17:00