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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師

2018-12-27 09:11

賬面和發(fā)票不符。憑證和原始憑證必須一致,記賬憑證金額是根據(jù)原始憑證得來的。

AiR 追問

2018-12-27 09:20

那多出的尾差就要做營業(yè)外收入,結(jié)轉(zhuǎn)做管理費用行嗎?還是

三寶老師 解答

2018-12-27 09:32

沖銷原暫估憑證再按發(fā)票做正確憑證不涉及營業(yè)外收入和管理費用啊

AiR 追問

2018-12-27 09:38

那關(guān)聯(lián)公司多開給我的金額只有幾角,不用我再支付了,并且在開票前已經(jīng)把往來余下的金額轉(zhuǎn)賬截平了。而我這家公司又不需要庫存的當(dāng)月進當(dāng)月就全部出庫的,所以有點麻煩

三寶老師 解答

2018-12-27 09:57

多出來的幾角轉(zhuǎn)營業(yè)外吧

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那多出的尾差就要做營業(yè)外收入,結(jié)轉(zhuǎn)做管理費用行嗎?還是
2018-12-27 09:20:35
之前你做了多少,你紅沖多少不要計算,你不需要自己計算,直接看賬上的。
2021-08-26 18:51:31
上月開銷項7萬無進項,這月開銷項7萬,進項5萬,這5萬抵這個月的7萬,即使這個月又多開了進項5萬,也沒辦法抵啊,銷項只有7萬,可以每個月都不交稅,一直到抵完為止嗎
2018-07-26 13:59:28
你好 可以 全部沖掉然后按照藍字做
2021-10-09 21:55:34
按月或按季沖銷暫估是比較合理的,即便是沒有來的零部件也可以進行暫估,但最好能在一定時間范圍內(nèi)完成所有暫估的沖銷,以便確保會計準(zhǔn)確性。
2023-03-22 17:50:05
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