
上月計提工資與本月實發(fā)工資不一致,少提補(bǔ)提,多提紅沖是嗎
答: 上月計提工資與本月實發(fā)工資不一致,少提補(bǔ)提,多提的話可以不紅沖 本月少計提就可以了
請問老師,我三月份銷售人員工資1000元,實際當(dāng)月計提了,而四月份發(fā)放工資時候,誤以為三月份沒計提,所以四月份當(dāng)時就直接做了銷售費,這樣做的分錄,借:銷售費用,貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),那賬上還有應(yīng)付職工薪酬1000,那現(xiàn)在那一千改怎么沖銷掉?做怎樣的分錄呢?謝謝
答: 借;銷售費用 1000(紅字)貸:應(yīng)付職工薪酬 1000(紅字)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,去年有一筆計提的工資,多提了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,跨年了,可以把多計提的工資紅沖了嗎?錢數(shù)是一千零幾塊錢,
答: 做借應(yīng)付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤

