
公司買了四萬多塊錢的酒,計(jì)入哪里呢?所得稅清繳匯算前可以扣除嗎?
答: 你買了這么多酒是銷售還是招待用酒呢?如果是招待的話,進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例是: 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。
建筑公司買了4萬多塊錢的酒送客戶,開了增值稅專票 可以稅前扣除嗎?
答: 你好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能稅前扣除的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅局多扣除的所得稅是歸入?yún)R繳清算所得稅哪里?
答: 你好!是因?yàn)槭裁炊嗫鄣哪?
雨的夏天 追問
2018-12-26 19:31
三寶老師 解答
2018-12-26 19:35
雨的夏天 追問
2018-12-26 20:27
三寶老師 解答
2018-12-26 20:33
雨的夏天 追問
2018-12-26 20:34
三寶老師 解答
2018-12-26 20:36