
每個月月底都會計提工資和福利費 轉(zhuǎn)入產(chǎn)成品里核算成本,這個月我們這邊會計做了這個分錄說這個月不計提了不懂什么意思 分錄是 借:福利費400000 貸:工資400000能否幫忙解釋一下什么意思啊
答: 你好!這個看分錄應(yīng)該是有發(fā)生40萬的福利費了 正常應(yīng)該是借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬
公司以自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給員工作為福利,以出售價核算,分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。同時,按成本價結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:產(chǎn)成品。這個福利費計提工資的分錄是不是借:管理費用--福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
答: 您好,是的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司以自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給員工作為福利,以出售價核算,分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。同時,按成本價結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:產(chǎn)成品。 這個福利費計提工資的分錄: 借:管理費用--福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費。這筆業(yè)務(wù)中 應(yīng)付職工薪酬--福利費一借一貸,余額為零,怎么計提申報個稅
答: 稅法規(guī)定將實物的金額計入工資薪金的應(yīng)納稅所得額中,不涉及帳務(wù)處理。實際上公司發(fā)實物一般不交個稅的。








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



會計學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問
2018-12-26 17:30
宋生老師 解答
2018-12-26 17:34