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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-26 16:09

借:預(yù)收賬款 借方紅字 
貸:其他應(yīng)收款 借方藍(lán)字 
請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么沖銷

倚樓聽風(fēng)雨 追問

2018-12-26 16:12

表達(dá)有誤,以前會(huì)計(jì)分錄為:借:預(yù)收賬款紅字    借:其他應(yīng)付款藍(lán)字,現(xiàn)在要把其他應(yīng)付款沖正為開發(fā)成

bamboo老師 解答

2018-12-26 16:15

借:預(yù)收帳款 
貸:其他應(yīng)付款

倚樓聽風(fēng)雨 追問

2018-12-26 16:18

這是沖銷吧,沖正

bamboo老師 解答

2018-12-26 16:20

那你現(xiàn)在要把其他應(yīng)付款沖正 就是這樣的分錄

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借:預(yù)收賬款 借方紅字 貸:其他應(yīng)收款 借方藍(lán)字 請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么沖銷
2018-12-26 16:09:13
你好,就是登記在應(yīng)收賬款的貸方正數(shù)
2017-10-14 14:05:21
你好,沖銷預(yù)收賬款的分錄,預(yù)收賬款可以計(jì)入借方正數(shù),也可以計(jì)入貸方負(fù)數(shù) 兩種方式都是可以的
2020-04-09 17:13:18
1.之前多做了管理費(fèi)用嗎 是的話做第二個(gè)或者借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借其他應(yīng)收款 2.費(fèi)用發(fā)生額在貸方用借方負(fù)數(shù)
2019-06-17 11:38:04
借:以前年度損益調(diào)整(借方藍(lán)字),貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-03 11:14:02
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