就是關(guān)于對(duì)賬的問(wèn)題 買東西的單子,入庫(kù)單交給財(cái)務(wù)了,還要我們?nèi)?duì)嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂125
于2018-12-26 13:41 發(fā)布 ??1437次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2018-12-26 13:41
同學(xué) 您好
請(qǐng)問(wèn)你說(shuō)的是哪方面的核對(duì)
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同學(xué) 您好
請(qǐng)問(wèn)你說(shuō)的是哪方面的核對(duì)
2018-12-26 13:41:54

您好,材料出庫(kù)入庫(kù)可以是一個(gè)人做的。
2019-09-17 01:50:31

你好,你管賬,倉(cāng)庫(kù)管理給別人做,別人管實(shí)物,月末賬和實(shí)物相核對(duì)
2018-04-13 15:50:12

同學(xué)您好,固定資產(chǎn)原值或累計(jì)折舊數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確:在錄入原始卡片時(shí),如果固定資產(chǎn)原值或累計(jì)折舊數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,會(huì)導(dǎo)致與財(cái)務(wù)對(duì)賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時(shí),需要仔細(xì)核對(duì)固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊的數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確:如果財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,例如固定資產(chǎn)或累計(jì)折舊科目期初數(shù)據(jù)有誤,也會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬不平衡。在這種情況下,需要與財(cái)務(wù)部門溝通,核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù),并修正錯(cuò)誤。
計(jì)量單位不一致:如果錄入原始卡片時(shí)使用的計(jì)量單位與財(cái)務(wù)部門使用的計(jì)量單位不一致,也會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時(shí),需要確保使用的計(jì)量單位與財(cái)務(wù)部門一致。
錄入錯(cuò)誤:在錄入原始卡片時(shí),如果卡片信息錄入錯(cuò)誤,例如資產(chǎn)類別、使用部門等信息錯(cuò)誤,也會(huì)導(dǎo)致與財(cái)務(wù)對(duì)賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時(shí),需要仔細(xì)核對(duì)信息,確保信息的準(zhǔn)確性。
2023-11-17 16:24:56

一般納稅人的話 入庫(kù)是 出庫(kù)都是不含稅的
小規(guī)模入庫(kù)材料是含稅的
2022-02-13 15:10:46
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